Всем добрый день! Подскажите, пожайлуста, начинающему правильно ли делаю (я опишу свои действия на примере, а Вы подскажите, где я ошибаюсь).
Для начала задание в договоре выглядит так: разработать сметы монтажных работ в ценах 3 квартала 2007 года, ФЕР, по разделам проекта Холодоснабжение и Автоматизация Холодоснабжения. Объект находится в Иркутской обл.
У меня: недавно поставленная прога Smeta-ru и базы ФЕР и ТСН с октябрьскими индексами пересчета.
Итак, мои действия:
1) Открываю письмо №ВК-2778/02 Об индексах изменения сметной стоимости на III квартал 2007 года от 24.07.2007 и здесь в приложении нахожу необходимые мне индексы для Иркутской обл.: к материалам - 4,71, к оплате труда основных рабочих - 7,95 и к ЭММ и оплате машинистов - 5,91.
2) Теперь составляю локальные сметы, вручную забивая соответствующие индексы пересчета во всех выбранных расценках.
3) В той же строке сметных индесков проставляю норму накладных расходов, взятую из МДС 81-33.2004 в приложении 4 по видам работ, и умноженную на коэффициент 0,94 (согласно письму №ЮТ-260/06).
4) В той же строке сметных индексов проставляю норму сметной прибыли, взятую из МДС 81-25.2001 в приложении 3 по видам работ.
5)К итогам составленной таким образом локальной сметы в лимитированных затратах добавляю строку вычисления зимних удорожаний, которую определяю по ГСН 81-05-02-2001 следующим образом: определяю по 4 таблице зону для Иркутска - V зона. Далее в таблице 5 по конструкциям и видам работ нахожу для монтажных работ в отапливаемых помещениях для V зоны норму 4,32%. Получается в лимитированных затратах прибавляю эти проценты к итоговой сумме с НР и СП.
И уже к этой полученной сумме начисляю НДС 18% и получаю всего по смете с учетом НДС.
Вот, правильно я логически всё расписал или где-то надо действовать по-другому? Заранее, спасибо.