SW Ср Май 07, 2008 9:11
Добрый день , вот спросила у бухгалтерии, ответили: " Что в ф. Кс-3 и КС-2 начисление НДС надо показывать, так как вы являетесь налогоплательщиками. А заказчик , раз он по упрощенке, эту сумму загоняет на какой-то счет, и она ему ни чем не вредит." Вот так. Такчто надо документы закрывать с НДС.
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!